Здравейте колеги,
  включвам се по следния казус:
  Фирма-инвеститор има  учредено  вещно право на строеж на 25.07.14 г. Издадени са съответните фактури. Разрешителното за строеж е от 01.08.14 г. През м.декември фирамта продава с нотариален акт отстъпено право на строеж за определена част от бъдещата сграда.
   Въпросът е: как трябва да бъде издадена фактурата? т.е. в  данъчната основа следва ли да се включат всички данъци и нот.такси или само сумата по нотариалния акт?